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    組織精干力量開展內部審計
    文章來源:水投集團    文章作者:財務管理部    發(fā)布時間:2020-08-17 11:25:32    點擊數:  ‖  

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    為進一步強化規(guī)范管理,扎實推進懲防體系建設,根據水投集團委部署和內部審計全覆蓋的要求,8月中旬,水投集團內部審計部牽頭,會同子公司審計人員對聯營企業(yè)鑫鵬置業(yè)有限公司自成立初到目前的所有財務收入及支出情況進行內部審計。

    通過內部審計工作的開展,督促進一步完善公司相關財務制度,強化主體責任落實,并對審計中發(fā)現的問題提出了整改建議,為集團公司健康發(fā)展營造風清氣正的環(huán)境。

                  
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